Abengoa cerró los nueve primeros meses del ejercicio con pérdidas netas de 194 millones de euros. El beneficio neto proforma alcanzó 4 millones, excluyendo el impacto contable (neto de impuestos) de 198 millones por la puesta a valor de mercado de la inversión.

Abengoa registró hasta septiembre unas ventas de 4.873 millones y un Ebitda de 891 millones, mientras que el beneficio neto proforma alcanzó 4 millones, excluyendo el impacto contable (neto de impuestos) de 198 millones por la puesta a valor de mercado de la inversión de Abengoa en Abengoa Yield (basado en un precio de 16,55 dólares por acción a 30 de septiembre de 2015). Este es un efecto contable que no afecta a la actividad operativa ni al cash flow.

A fecha de 30 de septiembre, la cartera del negocio de ingeniería y construcción (E&C) se situó en 8.786 millones, similar a la cartera de finales del trimestre anterior.

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En el tercer trimestre, Abengoa redujo la deuda bruta consolidada en 1.371 millones respecto al 31 de diciembre de 2014, y en unos 900 millones en comparación con el 30 de junio de 2015. El ratio de deuda neta consolida con respecto al Ebitda consolidado (Ratio de Apalancamiento Consolidado) a 30 de septiembre de 2015 se mantuvo estable en 4.5x; mientras que el ratio de deuda neta corporativa con respecto al Ebitda corporativo (Ratio de Apalancamiento Corporativo) a 30 de septiembre 2015 fue de 3.3x.

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América del Sur y América del Norte, que representan un 35 % y un 29 %, respectivamente, de las ventas de estos nueve meses, siguen siendo regiones clave para Abengoa. Las áreas geográficas restantes permanecen estables: España representa el 14 %, el resto de Europa el 11 %, África el 8 % y Oriente Medio y Asia el 3 %.

Resultados por segmentos
Las ventas en el segmento de ingeniería y construcción alcanzaron 2.913 millones y el Ebitda creció un 21 % interanual llegando a los 609 millones, lo que representa un margen del 20,9 %, impulsado principalmente por una mayor contribución de proyectos con alto componente tecnológico, la integración vertical y los servicios de operación y mantenimiento. El área de ingeniería y construcción registró una sólida contratación durante los nueve primeros meses de 2015, que ascendió a 4.136 millones, un incremento interanual del 15 %. Esto hace que la cartera de pedidos al final de septiembre de 2015 alcance la cifra de 8.786 millones. La cartera de servicios de operación y mantenimiento alcanzó aproximadamente 5.300 millones. Además, la cartera de oportunidades comerciales identificadas se estima en aproximadamente 166.000 millones, un 1 % de aumento trimestral.

Las ventas en el segmento de infraestructuras de tipo concesional alcanzaron los 345 millones, mientras que el Ebitda aumentó un 5 % interanual hasta situarse en los 250 millones. La vida media restante de los activos contratados en las concesiones supera los 24 años.

En el segmento de producción industrial, que incluye el negocio de bioenergía, las ventas aumentaron un 2 % hasta los 1.614 millones, mientras que el Ebitda fue 32 millones.