El beneficio neto del ejercicio 2015 se sitúa en €1.502 millones y aumenta en un 2,7%, alcanzando el objetivo previsto en el plan estratégico 2013-2015

El EBITDA sin reexpresar del año 2015 alcanza los €5.376 millones con un aumento del 10,8% respecto al de 2014 (también sin reexpresar)1 , superando el objetivo del plan estratégico 2013-2015.  

Con fecha 18 de diciembre de 2015 Gas Natural Fenosa, que mantiene una participación de control a través de CGE del 56,62% en la sociedad chilena Gasco, ha firmado un acuerdo con la Familia Pérez Cruz para la división de la sociedad chilena Gasco en dos empresas, una dedicada al negocio del gas natural que permanecerá bajo el control de Gas Natural Fenosa, y la otra al negocio del gas licuado del petróleo, en la que Pérez Cruz adquirirá el control. Una vez materializada la división, cada una de las partes lanzará una oferta pública de adquisición de acciones para adquirir el control o incrementar su participación hasta un máximo del 100%, en su sociedad, con el fin de desarrollar su propio proyecto independiente. Ambas partes se han comprometido a acudir con sus participaciones a la oferta pública.

Dada la alta probabilidad de la operación anterior, los estados financieros de los ejercicios 2014 y 2015 se han reexpresado para reflejar la discontinuidad del negocio de GLP en Chile, al considerarse que se trata de una operación interrumpida. Por ello, el EBITDA consolidado se ha reducido en €112 millones en 2015 y €8 millones en 2014, situándose en €5.264 millones y €4.845 millones, respectivamente. Por otro lado, la deuda neta a 31 de diciembre de 2015 se ha reducido en €315 millones. • La sociedad chilena Compañía General de Electricidad (CGE) se incorporó al perímetro de consolidación de Gas Natural Fenosa el 30 de noviembre de 2014, aporta €499 millones al EBITDA consolidado en 2015 (€28 millones en 2014) y compensa por un lado, el impacto diferencial con respecto al año anterior de las medidas regulatorias del RDL 8/2014 que afecta a las actividades reguladas del gas en España con efectos desde el día 5 de julio de 2014 que asciende a €59 millones y, por otro, la aportación del negocio de telecomunicaciones de €32 millones, desinvertida en junio de 2014.

A 31 de diciembre de 2015 el ratio de endeudamiento se sitúa en el 45,8% frente al 48,5% en el año anterior y el ratio Deuda financiera neta/EBITDA en 3,0 veces, cumpliendo de esta forma el objetivo previsto en el plan estratégico 2013-2015.  La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2015 que el Consejo de Administración elevará a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su aprobación supone destinar €933 millones a dividendos, un 2,7% más que el año anterior, en línea con el incremento del beneficio neto y mantener el pay out en el 62,1%. El pago del dividendo complementario de €0,525 por acción será realizado en efectivo. De esta forma, Gas Natural Fenosa ha cumplido con el objetivo previsto en el Plan Estratégico 2013-2015 de mantener un pay-out del 62,1% en el dividendo de los tres años del mencionado plan.