Resultados Consolidado

La cifra de negocios del Grupo ACS de 2010 alcanzó los 15.380 millones de euros, igual la facturación del año anterior. Las ventas internacionales son el 31,8% del total lo que supone un incremento del 23,1%. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció un 5,3% hasta los 1.505 millones de euros, con un margen sobre ventas del 9,8% incrementándose en 50 puntos básicos. El beneficio neto alcanzó los 1.313 millones de euros, un 32,6% menos que en el mismo periodo del ejercicio 2009 ya que en ese periodo se incluía el resultado extraordinario originado por la venta del 35,3% de Unión Fenosa, 1.001 millones de euros, mientras que en 2010 incorpora fundamentalmente la plusvalía de 384 millones de euros por la venta de un 15,5% de Abertis. Las participadas cotizadas, Abertis, Hochtief e Iberdrola, aportaron al beneficio neto 159 millones de euros.

El beneficio ordinario neto de las actividades continuadas, es decir sin la contribución de las actividades interrumpidas, alcanzó los 923 millones de euros, un 10,3% más que el año anterior. El beneficio por acción ordinario aumenta un 14,6%. La cartera total de obras a finales de 2010 ascendía a 28.777 millones de euros, un 0,7% más que hace doce meses y con un crecimiento del 22,7% de la cartera internacional, que ya alcanza el 42,4% del total de la cartera del Grupo ACS.

Resultados por Áreas de Negocio

Construcción

El área de Construcción obtuvo unas ventas de 5.593 millones de euros, un 8,0% menos que en 2009. Sin embargo, durante 2010 las ventas internacionales se incrementaron un 34,6% representando ya el 33,4% de la facturación total.
El beneficio bruto de explotación (EBITDA) del área alcanzó los 393 millones de euros, manteniendo el margen en un 7,0% sobre ventas, y el beneficio neto se situó en los 220 millones de euros, situando el margen en un 3,9% sobre la cifra de ventas.

La cartera de obra a finales de 2010 se situaba en los 11.087 millones de euros, lo que equivale a 24 meses de producción. Destaca la evolución de la cartera internacional que ya representa un 49% de la cartera total tras crecer un 27,1% en los últimos doce meses, hasta los 5.378 millones de euros. De estos proyectos obtenidos en el área internacional destaca en Europa la construcción de dos túneles gemelos con una longitud de 11,9 km para el ferrocarril subterráneo de Londres. Entre los adjudicados en Norteamérica, cabe mencionar los contratos de construcción de la autopista Windsor Essex, que conecta la autopista 401 en Ontario con la carretera Interestatal 75 en
Michigan, las estaciones de metro de Fulton Street y 72nd Street en Nueva York, la autopista de circunvalación South Fraser de Vancouver, una autopista en el condado de Maricopa en Arizona y la canalización del río Puerto Nuevo en Puerto Rico.

En Sudamérica se han obtenido importantes contratos como la construcción de una nueva terminal de contenedores en el Puerto de Buenos Aires, el tramo de la autopista Ruta 5 entre Puerto Montt y Pargua en Chile y, también en este país, la planta de tratamiento de aguas de Mapocho.

En España también se han contratado proyectos significativos, entre los que destacan la ampliación de la carretera M‐509 en Madrid, el tramo del AVE a Levante entre San Isidro y Orihuela en Alicante, la estación de La Sagrera y la construcción del aparcamiento del Mercado de la Boquería en Barcelona; también se han contratado la construcción de varias estaciones depuradoras de aguas residuales en Castellón y Madrid, el Centro Penitenciario Málaga II y obras en los puertos de Gijón, La Coruña y Escombreras (Murcia).

Medio Ambiente

El área de Medio Ambiente obtuvo unas ventas de 2.562 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 3,7%. Esta evolución positiva se debe principalmente al buen comportamiento del área de Mantenimiento Integral, cuyas ventas aumentaron un 6,7%. Las ventas del área de Servicios Medioambientales crecieron un 0,8%, apoyadas en el aumento del mercado internacional cuyas ventas crecen por encima del 10%. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) de Medio Ambiente alcanzó los 311 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,2% situando el margen sobre ventas en el 12,1%. El beneficio neto aumentó el 4,1% hasta los 152 millones de euros.
La cartera actual de esta área se sitúa en 10.844 millones de euros, equivalentes a 51 meses de actividad, un 1,1% más que la registrada hace doce meses.

Entre las adjudicaciones más relevantes en el ejercicio destacan el proyecto y obra de la planta de tratamiento de Antequera, la renovación del contrato de gestión de la planta de tratamiento de Alicante, la explotación de la planta de transferencia de Ceuta en España. En el mercado internacional destacan la construcción y explotación del punto de valorización de residuos de Bayona (Francia), la recogida de residuos de la Comunidad de Vale do Sousa (Portugal) y de las localidades de La Rochele y La Challeville (Francia) o la extensión del contrato de recogida de residuos y tratamiento en el Condado de Heresford y Worcester (Reino Unido).

Servicios Industriale

El área de Servicios Industriales incrementó sus ventas un 4,5% hasta los 7.158 millones de euros, con una sólida actividad internacional que representa el 37% de su facturación tras crecer un 16,3%. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) creció un 19,6%, hasta los 821
millones de euros. El beneficio neto ascendió a 400 millones de euros, un 15,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Este área finalizó el periodo con una cartera de trabajos por valor de 6.846 millones de euros, equivalente a un año de producción, lo que representa un 5,0% más que el año anterior y con el 50% procedente de contratos internacionales.

Entre las adjudicaciones más importantes conseguidas durante el último año en América destacan la remodelación de la central térmica de Manzanillo y la construcción de la terminal marítima para el almacenamiento y distribución de gas licuado en Tuxpán, ambas en México; en Brasil, la construcción de un parque eólico de 120 M y la construcción de una línea de alta tensión (500kv) en el municipio de Araraquara; la construcción de las plantas hidroeléctricas de Barro Blanco y la de Alto Maipo en Panamá; y la instalación de sistemas de transporte inteligente en la autopista I‐595 en Florida (EE.UU.).

En Europa se han conseguido entre otros los contratos para la construcción de la planta de ciclo combinado de Mittelsbüren (Alemania) de 400 MW; la expansión de la plataforma petrolífera marina South Arne en Dinamarca; la construcción de dos "topsides" para una plataforma petrolífera en el Mar del Norte (Noruega); y la construcción de dos potabilizadoras en Rumanía. En el mercado nacional destacan el proyecto para la ampliación de la planta de Regasificación BBG en Bilbao, la construcción del gasoducto entre las
localidades de Linares, Úbeda y Villacarrillo en Jaén, la implantación de los sistemas de señalización, comunicaciones, control de tráfico y de protección y seguridad en línea ferroviaria en Orense y el contrato para el mantenimiento de la catenaria en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid‐Valencia.

Endeudamiento e inversiones neta

Los fondos generados por las actividades operativas antes de la variación del capital circulante ascendieron a 1.188 millones de euros, un 5,6% más que en 2009. La evolución positiva del fondo de maniobra operativo ha permitido que los fondos generados por las operaciones en 2010 alcanzaran los 1.377 millones de euros.

El Grupo ACS continúa desarrollando su plan de inversiones, que en 2010 sumaron 5.112 millones de euros, principalmente enfocadas en proyectos concesionales de infraestructuras y energía así como a la adquisición de 477,5 millones de acciones de Iberdrola, equivalentes al 8,7% del capital actual de la compañía eléctrica, lo que ha supuesto una inversión de 2.753 millones de euros. Por su parte las desinversiones, que ascienden 2.788 millones de euros, corresponden básicamente a la venta del 15,5% de Abertis.

El endeudamiento neto total del Grupo ACS a 31 de diciembre de 2010 se situaba en los 8.003 millones de euros. Esta cifra implica una reducción en el año de 1.086 millones de euros, equivalente a un 12,0%, y no incluye la deuda vinculada a los activos mantenidos a la venta a finales de año, principalmente los proyectos en energías renovables. La financiación sin recurso se situaba en los 7.046 millones de euros, mientras que el resto del Grupo presentaba una deuda neta de 957 millones de euros.

Del total de la deuda sin recurso, 1.481 millones de euros provienen de la financiación de proyectos concesionales. El resto, 5.565 millones de euros, corresponde a la deuda de los vehículos utilizados para la adquisición de Hochtief y del 20,2% de las acciones de Iberdrola que el Grupo poseía a 31 de diciembre de 2010, que a dicha fecha tenían un valor en bolsa superior a los 7.725 millones de euros.

La financiación de proyectos corresponde al ya mencionado importante plan de inversiones en activos concesionales. En concreto, las inversiones en el área de Concesiones en 2010 han ascendido a 729 millones de euros, entre los que destacan los más de 181 millones de euros invertidos en la autopista de peaje I‐595 en Estados Unidos y los 226 millones de euros en el Eje Diagonal en Barcelona, mientras que en Servicios Industriales se han invertido 1.389 millones de euros principalmente en proyectos de energía renovable, donde destacan las inversiones en plantas termosolares en España, en líneas de transmisión en Brasil y en parques eólicos en México. Finalmente, en el área de Construcción y en Medio Ambiente se han realizado inversiones netas por valor de 80 y 105 millones de euros
respectivamente.