Según el grupo “este positivo resultado confirma la buena evolución de los negocios del grupo y ratifica la adecuada estrategia que está llevando a cabo de apostar por sus negocios core (construcción, concesiones de infraestructuras y servicios) y por la nueva división industrial, a través de la apertura de nuevos mercados internacionales, reducción de costes y deuda y mejora de la rentabilidad”.
Al mismo tiempo, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se situó en 161 millones de euros; “teniendo en cuenta las desinversiones realizadas la rentabilidad se mantiene estable con un margen bruto del 13%, con lo que el grupo cumple su objetivo de mantener la rentabilidad a pesar de la contracción de la actividad, sobre todo en España”.
Finalmente, la deuda financiera neta del grupo se situaba a 30 de junio en 5.691 millones de euros, un 14,3% menos que a diciembre de 2013 (951 millones menos). La deuda corporativa se ha reducido notablemente en los seis primeros meses del año: un 41%, así a junio se situaba en 189 millones de euros. En cuanto a la deuda de los negocios se encuentra perfectamente estructurada, ya que el 90% está asociada a la financiación de proyectos a muy largo plazo.
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
- Construcción (Sacyr Construcción Somague). Los ingresos del área alcanzaron los 696 millones (un 6% menos que en 2013), debido principalmente al descenso de la actividad en España. La facturación internacional representa un 69% del total, frente al 46% de hace un año. La importante cartera de obra asciende a 4.785 millones de euros (9% más que en junio de 2013).
- Concesiones de infraestructuras (Sacyr Concesiones). En el primer semestre del año, la compañía obtuvo unos ingresos concesionales de 37 millones de euros, un 6% menos que en el mismo periodo de 2013 debido a la venta en marzo de 2014 del 49% de los hospitales de Parla y Coslada; excluyendo este efecto los ingresos concesionales crecen un 24% gracias al buen comportamiento de los tráficos.
- Patrimonio en alquiler (Testa). La facturación en los seis primeros meses del año fue de 93,4 millones de euros y el EBITDA de 74,7 millones de euros, inferiores a los datos del primer semestre de 2013 debido, en gran medida, a la menor superficie alquilable.
- Servicios (Valoriza). En el primer semestre de 2014, facturó 448 millones de euros, lo que supone una caída del 12,6% respecto al mismo periodo de 2013. El EBITDA alcanzó los 33,4 millones de euros a junio de 2014 (-34,5%) por el impacto de la nueva regulación de las energías renovables y por la menor actividad de construcción de las desaladoras.